Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/23/0013 Objednávame u Vás TP Jumbo 19cm/130m -2vrst. á 1,488€ /20 balení/240 ks/, Papierová utierka v rolke 450 útr.2 vrs. biela , á 3,06 € -20 balení/120ks/. Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 724,32 € 06.02.2023 07.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0029 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 724,32 € 07.02.2023 14.02.2023 Faktúra
OV/23/0116 Objednávame dodávku tovaru podľa CP - externé HDD , externé SSD, USB, C-Tech SPK- stereo reproduktory, TP -link, Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 723,40 € 28.12.2023 28.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0341 reproduktory+príslušenstvo Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 723,40 € 28.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFP/23/0139 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 720,62 € 31.05.2023 09.06.2023 Faktúra
OV/23/0079 Objednávame servis UK,výmenu poškodených vypúšťacích ventilov, tlakové skúšky, spustenie UK a pretesnenie plynových rozvodov /odstránenie závad po revízii plynu/. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ján Puch 31249027 716,34 € 19.10.2023 20.10.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0255 servisné práce na kotolniach Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ján Puch 31249027 716,34 € 23.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFB/23/0027 knihy projekt OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 UniKnihy.sk, s.r.o. 36683132 676,00 € 06.02.2023 27.04.2023 Faktúra
DFP/23/0165 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 659,96 € 28.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFP/23/0141 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 643,36 € 01.06.2023 09.06.2023 Faktúra
OV/23/0066 Objednávame pravidelnú ročnú prehliadku - revíziu plynových zariadení v škole, ŠJ a Floriánke. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMIKA THERM, spol. s r. o. 36451827 630,80 € 19.09.2023 19.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0223 odborná prehliadka VTZ v ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMIKA THERM, spol. s r. o. 36451827 630,80 € 28.09.2023 05.10.2023 Faktúra
OV/23/0042 Objednávame u Vás aSc Agendu Komplet 300 - 399 žiakov - školský rok 2023/2024. Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 629,00 € 05.06.2023 06.06.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0130 aSc agenda SŠ 2023/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 629,00 € 06.06.2023 12.06.2023 Faktúra
40/2023 Zmluva č. 15/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja 30842069 Nájmy a prenájmy 620,00 € 04.09.2023 04.09.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0079 stravné lístky Doxx Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 617,10 € 05.04.2023 13.04.2023 Faktúra
OV/23/0107 Objednávame dodávku - znak SR 30x40 , znak PSK 30x40, znak Hotelová akadémia 70x40, 3 ramenný stojan na vlajky - fasádny -1 ks s montážou. Hotelová akadémia Prešov 00162191 TAMPEX, spol. s r.o. 36466280 612,00 € 20.12.2023 20.12.2023 Objednávka
DFB/23/0331 stojan na vlajky+znak Hotelová akadémia Prešov 00162191 TAMPEX, spol. s r.o. 36466280 612,00 € 20.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB/23/0173 stravné lístky 8/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 594,00 € 04.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB/23/0047 stravné lístky 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 591,60 € 02.03.2023 08.03.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »