Faktúra č. DFP/23/0165

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0165
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
  • Dátum doručenia: 28.06.2023
  • Celková hodnota: 659,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť