Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/23/0081 Objednávame prenájom LED Obrazovky 5 x 3 m s dovozom a montážou - 24.10.2023 - 25.10.2023. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Park kultúry a oddychu 187437 1 200,00 € 20.10.2023 20.10.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
27/2023 PZ-56867845 - cestovné poistenie Bled - Slovinsko Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 1 190,80 € 20.04.2023 03.05.2023 23.05.2023 21.04.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0171 el.energia škola,ŠJ a PČ 7/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 176,84 € 04.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB/23/0300 toaletný papier Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 1 167,72 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0347 elektrická energia ŠH 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 163,80 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0125 voda,stočné ŠH 29.11.22-26.5.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 159,96 € 01.06.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB/23/0332 tonery Hotelová akadémia Prešov 00162191 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 1 107,00 € 21.12.2023 22.12.2023 Faktúra
OV/23/0108 Objednávame dodávku tonerov podľa CP. Hotelová akadémia Prešov 00162191 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 1 107,00 € 20.12.2023 27.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0289 voda,stočné 27.5.-28.11.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 084,08 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0066 odkúpenie multifunkčného športového stola Hotelová akadémia Prešov 00162191 BeneSport consulting s.r.o. 52141039 1 044,00 € 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
OV/23/0055 Objednávame dodávku elektroinštalačného materiálu pre LED svietidlá do odborných stolovacích učební. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 1 040,26 € 08.08.2023 09.08.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0178 elektroinštalačný materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 1 040,26 € 18.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFB/23/0179 voda,stočné 27.5.-15.8.23 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 039,13 € 21.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB/23/0182 sedacie vaky ERASMUS+ Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMI EU s. r. o. 46726608 1 004,40 € 22.08.2023 08.09.2023 Faktúra
OV/23/0052 Objednávame u Vás v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK-KA 122-VET-000072537 - dodávku tovaru sedacie vaky - taburetky podľa rozpisu 22 kusov v celkovej sume 1004,38 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMI EU s. r. o. 46726608 1 004,38 € 06.07.2023 07.07.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0303 el.energia ŠH 11/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 997,21 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0003 služby iSPIN r.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2023 19.01.2023 Faktúra
OV/23/0028 Objednávame dodávku TP Jumbo 19cm/150m-2 vrst. á 1,98€/ks - 20 balení/240ks, papierové utierky v rolke 450útr. 2 vrst. biele á 3,06 €/ks - 25 balení /150ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 938,40 € 05.04.2023 05.04.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0082 hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 938,40 € 11.04.2023 13.04.2023 Faktúra
OV/23/0027 Objednávame poskytnutie priestorov v Historickej budove DJZ a služby na oslavy 95. výročia založenia HA Prešov dňa 30.03.2023. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Divadlo Jonáša Záborského 37783432 930,00 € 27.03.2023 27.03.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »