Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0082 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 426,36 € 31.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFP/23/0191 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 421,60 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFP/23/0207 stravné lístky tlačivo Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO 31291228 420,00 € 27.09.2023 02.10.2023 Faktúra
OV/23/0074 Objednávame dodávku tovaru - pracovné oblečenie a obuv pre učiteľky odborných predmetov. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Stanislav Hvozda - ADAS 34241493 417,00 € 28.09.2023 28.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0225 pracovné odevy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Stanislav Hvozda - ADAS 34241493 416,98 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
OV/23/0061 Objednávame u Vás dodávku učebníc - Life Vision Intermediate Studentsš Bookk + e Book - 20 ks á 20,79 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 MEGABOOKS SK spol.s r.o. 36699594 415,80 € 08.09.2023 08.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0198 edukačné publikácie Hotelová akadémia Prešov 00162191 MEGABOOKS SK spol.s r.o. 36699594 415,80 € 11.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFP/23/0091 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 409,93 € 14.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFP/23/0021 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 406,55 € 24.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFP/23/0260 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 406,55 € 22.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFP/23/0050 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 403,17 € 20.02.2023 03.03.2023 Faktúra
OV/23/0083 Objednávame u Vás zabezpečenie projekcie 2 kamerami a vyhotovenie kamerového záznamu z podujatia - EUROCUP 2023 dňa 25.10.2023 v ŠH HA Prešov. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Martin Sabol 50763661 400,00 € 23.10.2023 23.10.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
52/2023 Zmluva č. 19/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Internacional Tatran 31944116 Nájmy a prenájmy 400,00 € 14.11.2023 29.11.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0236 SPIN IV.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB/23/0007 servisné práce SPIN - I.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0077 servisné práce iSPIN II.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
DFB/23/0166 servisné práce SPIN - III.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
DFS/23/0001 preprava SL Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ján Gazdačko - GAZDA 51699427 384,00 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFP/23/0009 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 382,97 € 12.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB/23/0155 voda,stočné ŠH 1.1.-30.6.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 TATRAN Prešov spol.s r.o. 36475807 380,84 € 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »