Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0116 zverejňovanie FA, objednávok, zmlúv Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 430,20 € 18.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFP/22/0282 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 423,91 € 27.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFP/22/0272 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 422,86 € 17.10.2022 27.10.2022 Faktúra
OV/22/0062 Na základe CP objednávame tričko s potlačou á 9,072 €/ks - 10 ks , mikina s potlačou á 29,676 €/ks - 10 ks v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 " Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy" Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 411,48 € 05.10.2022 12.10.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0248 tričká+mikiny s potlačou ERASMUS Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 411,48 € 17.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB/22/0242 stravné lístky DOXX 10/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 405,00 € 05.10.2022 15.10.2022 Faktúra
OV/22/0037 Objednávame komplexnú prípravu , realizáciu a vyhodnotenie ZsNH dodávky tovarov /projekt OPĽZ/ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Zita Smítková - JADEZIT 46267433 400,00 € 19.05.2022 26.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0177 realizácia zákaziek OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Zita Smítková - JADEZIT 46267433 400,00 € 05.08.2022 18.08.2022 Faktúra
OV/22/0078 Na základe CP objednávame pravidelnú prehliadku a servis horákov v kotolni ŠH. Hotelová akadémia Prešov 00162191 František Trusa - Meratech 30290368 396,00 € 14.11.2022 15.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0324 služby BTS a PO IV.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 396,00 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0317 servis horákov v ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 František Trusa - Meratech 30290368 396,00 € 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFP/22/0111 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 395,98 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
OV/22/0080 Na základe CP objednávame. nástenný obraz - sladkovodné ryby 1 ks, morské ryby 1 ks, reštauračný inventár 2 ks v cene 96,80 €/ks Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marek Dvořák 65809921 387,20 € 15.11.2022 15.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0284 nástenné obrazy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marek Dvořák 65809921 387,20 € 21.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0087 servisné práce iSPIN II.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0160 servisné práce iSPIN III.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB/22/0238 servisné práce SPIN III.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 07.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFP/22/0169 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 386,79 € 18.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFP/22/0200 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 386,50 € 14.06.2022 27.06.2022 Faktúra
DFB/22/0120 hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 385,74 € 23.05.2022 25.05.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »