DFB/22/0116 |
zverejňovanie FA, objednávok, zmlúv |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
430,20 € |
18.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0282 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
423,91 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0272 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
422,86 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0062 |
Na základe CP objednávame tričko s potlačou á 9,072 €/ks - 10 ks , mikina s potlačou á 29,676 €/ks - 10 ks v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 " Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy" |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
411,48 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0248 |
tričká+mikiny s potlačou ERASMUS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
411,48 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0242 |
stravné lístky DOXX 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
405,00 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0037 |
Objednávame komplexnú prípravu , realizáciu a vyhodnotenie ZsNH dodávky tovarov /projekt OPĽZ/ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
400,00 € |
19.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0177 |
realizácia zákaziek OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
400,00 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0078 |
Na základe CP objednávame pravidelnú prehliadku a servis horákov v kotolni ŠH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Trusa - Meratech |
30290368 |
|
396,00 € |
14.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0324 |
služby BTS a PO IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
396,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0317 |
servis horákov v ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Trusa - Meratech |
30290368 |
|
396,00 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0111 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
395,98 € |
06.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0080 |
Na základe CP objednávame. nástenný obraz - sladkovodné ryby 1 ks, morské ryby 1 ks, reštauračný inventár 2 ks v cene 96,80 €/ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
387,20 € |
15.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0284 |
nástenné obrazy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
387,20 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0087 |
servisné práce iSPIN II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0160 |
servisné práce iSPIN III.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0238 |
servisné práce SPIN III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0169 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
386,79 € |
18.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0200 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
386,50 € |
14.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0120 |
hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
385,74 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |