Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0102 služby VO Hotelová akadémia Prešov 00162191 RENDERTEAM, s. r. o. 52621537 570,00 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFP/22/0286 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 554,87 € 04.11.2022 10.11.2022 Faktúra
OV/22/0045 Na základe CP objednávame u Vás opravu a výmenu kovaní okien . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 10739254 546,84 € 14.07.2022 21.07.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0163 oprava okien v škole Hotelová akadémia Prešov 00162191 MOVYROB - Ing. Mularčík 10739254 546,84 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
2022/09-03/22 Zmluva o poskytovaní služieb 2022/09-3 Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 Iné 542,50 € 20.09.2022 21.10.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0256 OFFICE 365 služby Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 542,50 € 26.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFP/22/0213 práca s PC-epokladňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 WELLNET, s.r.o. 36484610 532,80 € 04.07.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB/22/0181 stravné lístky DOXX Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 504,00 € 15.08.2022 19.08.2022 Faktúra
DFP/22/0328 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Hagleitner Slovensko 35840790 491,53 € 14.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFP/22/0142 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 487,24 € 29.04.2022 16.05.2022 Faktúra
DFP/22/0121 čistiace a hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Hagleitner Slovensko 35840790 482,15 € 11.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0211 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 466,50 € 30.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFP/22/0102 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 463,06 € 30.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0184 čistiace a hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 455,76 € 17.08.2022 19.08.2022 Faktúra
OV/22/0042 Objednávame u Vás pravidelnú predpísanú servisnú prehliadku na vozidlo Toyota ProAce ŠPZ PO 134 HJ podľa cenníka . Hotelová akadémia Prešov 00162191 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 447,07 € 07.07.2022 08.07.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/22/0218 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 445,63 € 22.08.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0265 stravné lístky DOXX Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 436,80 € 03.11.2022 07.11.2022 Faktúra
DFB/22/0155 servisná prehliadka auta Toyota Hotelová akadémia Prešov 00162191 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 435,14 € 08.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFP/22/0246 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 432,08 € 21.09.2022 04.10.2022 Faktúra
OV/22/0028 Na základe CP objednávame zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv a synchronizáciu s CRZ v celkovej cene 430,22 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 430,22 € 08.04.2022 04.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »