DFB/22/0102 |
služby VO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RENDERTEAM, s. r. o. |
52621537 |
|
570,00 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0286 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
554,87 € |
04.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0045 |
Na základe CP objednávame u Vás opravu a výmenu kovaní okien . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
|
546,84 € |
14.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0163 |
oprava okien v škole |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MOVYROB - Ing. Mularčík |
10739254 |
|
546,84 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/09-03/22 |
Zmluva o poskytovaní služieb 2022/09-3 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
Iné |
542,50 € |
20.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/22/0256 |
OFFICE 365 služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
542,50 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0213 |
práca s PC-epokladňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
532,80 € |
04.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0181 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
504,00 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0328 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
491,53 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0142 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
487,24 € |
29.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0121 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
482,15 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0211 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
466,50 € |
30.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0102 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
463,06 € |
30.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0184 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
455,76 € |
17.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0042 |
Objednávame u Vás pravidelnú predpísanú servisnú prehliadku na vozidlo Toyota ProAce ŠPZ PO 134 HJ podľa cenníka . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
447,07 € |
07.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFP/22/0218 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
445,63 € |
22.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0265 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
436,80 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0155 |
servisná prehliadka auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
435,14 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0246 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
432,08 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0028 |
Na základe CP objednávame zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv a synchronizáciu s CRZ v celkovej cene 430,22 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
430,22 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |