Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0097 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 17,56 € 25.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0255 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 17,61 € 30.09.2022 06.10.2022 Faktúra
DFJ/22/0125 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 18,46 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0123 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 18,49 € 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0212 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 18,66 € 01.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFP/22/0172 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 18,72 € 20.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0146 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 18,82 € 20.09.2022 23.09.2022 Faktúra
DFB/22/0328 stravné lístky Doxx 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 19,20 € 21.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFP/22/0314 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 19,44 € 05.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB/22/0282 predplatné Ekonomická revue 1-2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ekonómia, občianske združenie 35981555 20,00 € 14.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFP/22/0149 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,12 € 04.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFP/22/0322 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 20,52 € 09.12.2022 14.12.2022 Faktúra
11-4-16830 - 4 / 3 Dodatok č. 4 k PZ -poistenie majetku Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 20,56 € 30.04.2022 25.05.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0092 čistiace prostriedky kávovar Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 21,00 € 13.04.2022 03.05.2022 Faktúra
OV/22/0027 Na základe CP objednávame u Vás dodávku tovaru - prášok na čistenie pákových kávovarov 900 g -1 ks á 10,80 €, detergent na čistenie naparovacej trysky 1 l -1 ks á 10,20 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 21,00 € 05.04.2022 04.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/22/0241 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 21,60 € 20.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFP/22/0318 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 22,08 € 30.11.2022 09.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0121 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22,57 € 01.06.2022 06.06.2022 Faktúra
DFB/22/0197 INDEX 11/22 - 10/23 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Petit Press, a.s. 35790253 22,80 € 06.09.2022 08.09.2022 Faktúra
DFJ/22/0217 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22,87 € 15.12.2022 16.12.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »