DFB/24/0032 |
misky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
35888229 |
|
54,43 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0014 |
Objednávame implementáciu a dodávku licencie - Asseco HOREC - hotelový systém. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 622,60 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/24/0017 |
Objednávame vzdelávanie pedagógov dňa 18.03.2024 v rozsahu 3 hod. Zvládanie emocionálne náročných situácií, pomoc pri sebapoškodzovaní. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
IPčko |
42261791 |
|
300,00 € |
21.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFJ/24/0037 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,97 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
služby poč.siete I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
poháre |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JTF partnership, s.r.o. |
44160097 |
|
90,30 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0036 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
362,42 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0035 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
122,70 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
105,30 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0037 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
40,02 € |
20.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0038 |
poplatok za licenciu r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
39,60 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0037 |
umývadlová batérie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
85,52 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
licencia systému Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
959,40 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0038 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
82,20 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0018 |
Objednávame u Vás pravidelný servis horákov v cvičných kuchyniach školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
108,00 € |
23.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFP/24/0039 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
144,00 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0039 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
33,48 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0041 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
368,14 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0040 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
259,86 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0040 |
termoboxy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
113,40 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |