DFP/22/0168 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
105,44 € |
18.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0166 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
42,01 € |
17.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0164 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
16,01 € |
16.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0163 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,93 € |
16.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0116 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
31.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0172 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
18,72 € |
20.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0126 |
stravné lístky Fl. 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 652,00 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0120 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
65,96 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0177 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
199,04 € |
25.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0171 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
352,67 € |
20.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0174 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
16,01 € |
24.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0173 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
120,57 € |
20.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
HA-OPĽZ-1/2022/4 |
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-1/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
Iné |
11 983,74 € |
02.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Zmluva |
DFB/22/0123 |
voda, stočné 22.2.-25.5.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 661,94 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0122 |
voda, stočné ŠH 19.11.21-25.5.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 044,37 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0124 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0125 |
Výkon zodpovednej osoby 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0121 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,57 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0176 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
230,71 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0178 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,93 € |
26.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |