Faktúra č. DFB/22/0123

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: voda, stočné 22.2.-25.5.2022
  • Dátum doručenia: 31.05.2022
  • Celková hodnota: 1 661,94 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť