Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0004 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFJ/23/0002 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0008 MAGMA I.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AutoCont SK a. s. 36396222 25,49 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0009 kontrola EPS - ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 firma ELPOS s.r.o. 51268884 314,00 € 17.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFP/23/0005 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 463,74 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0010 Škola - manažment r.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 35,00 € 18.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0007 servisné práce SPIN - I.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0016 company cocktail smoker Hotelová akadémia Prešov 00162191 Electronic-Star 1111 29,90 € 19.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFP/23/0001 vývoz kuch.odpadu 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 34,80 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
10/2023 Kúpna zmluva - UNIGAST Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 24.01.2023 24.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
11/2023 Kúpna zmluva -ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 24.01.2023 24.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/23/0008 Objednávame u Vás dodávku tovaru - Kärcher RM 760- 200 ks tablety na tepovanie 1 balenie v cene 110,00 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 KARCHER Slovakia, s.r.o 43967663 110,00 € 24.01.2023 25.01.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0017 akumulátor FIAMM Hotelová akadémia Prešov 00162191 IBG Slovensko, s.r.o. 36026506 99,98 € 23.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/22/0337 vyúčtovanie plynu za 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 6 946,40 € 12.01.2023 26.01.2023 Faktúra
12/2023 Rámcová zmluva Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 Iné 0,00 € 16.01.2023 26.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
13/2023 Rámcová zmluva Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 Iné 0,00 € 16.01.2023 26.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
14/2023 Zmluva č. 03/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenský zväz hádzanej 30774772 Nájmy a prenájmy 560,00 € 23.01.2023 26.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
15/2023 Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach 1/23 - ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 Iné 0,00 € 25.01.2023 26.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0013 členské v SkBA r.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0019 tablety na tepovanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 KARCHER Slovakia, s.r.o 43967663 109,99 € 25.01.2023 27.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »