Faktúra č. DFB/23/0017

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: akumulátor FIAMM
  • Dátum doručenia: 23.01.2023
  • Celková hodnota: 99,98 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť