DFJ/23/0010 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
44,04 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0017 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
18.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0015 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
259,98 € |
18.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0016 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
87,63 € |
18.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0016 |
company cocktail smoker |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Electronic-Star |
1111 |
|
29,90 € |
19.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0013 |
členské v SkBA r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0015 |
deratizácia ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
293,65 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0014 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
23,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0012 |
montáž plošiny pre opravu strechy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O.S.V.O.comp,a.s. |
36460141 |
|
27,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0012 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
85,86 € |
19.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0013 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
99,04 € |
20.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0017 |
akumulátor FIAMM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
IBG Slovensko, s.r.o. |
36026506 |
|
99,98 € |
23.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023 |
Zmluva č. 03/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
560,00 € |
23.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFP/23/0022 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
52,99 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0019 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
100,47 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0018 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,71 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023 |
Kúpna zmluva - UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
11/2023 |
Kúpna zmluva -ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
OV/23/0008 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - Kärcher RM 760- 200 ks tablety na tepovanie 1 balenie v cene 110,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
110,00 € |
24.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFJ/23/0014 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
51,82 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |