Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0010 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 44,04 € 18.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFP/23/0017 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 18.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFP/23/0015 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 259,98 € 18.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFP/23/0016 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 87,63 € 18.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFB/23/0016 company cocktail smoker Hotelová akadémia Prešov 00162191 Electronic-Star 1111 29,90 € 19.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0013 členské v SkBA r.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0015 deratizácia ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 ADEBRA, spol. s. r. o. 53192681 293,65 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0014 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 23,00 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0012 montáž plošiny pre opravu strechy Hotelová akadémia Prešov 00162191 O.S.V.O.comp,a.s. 36460141 27,00 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFJ/23/0012 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 85,86 € 19.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFJ/23/0013 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 99,04 € 20.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFB/23/0017 akumulátor FIAMM Hotelová akadémia Prešov 00162191 IBG Slovensko, s.r.o. 36026506 99,98 € 23.01.2023 25.01.2023 Faktúra
14/2023 Zmluva č. 03/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenský zväz hádzanej 30774772 Nájmy a prenájmy 560,00 € 23.01.2023 26.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/23/0022 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 52,99 € 23.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFP/23/0019 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 100,47 € 23.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFP/23/0018 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26,71 € 23.01.2023 01.02.2023 Faktúra
10/2023 Kúpna zmluva - UNIGAST Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 24.01.2023 24.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
11/2023 Kúpna zmluva -ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 24.01.2023 24.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/23/0008 Objednávame u Vás dodávku tovaru - Kärcher RM 760- 200 ks tablety na tepovanie 1 balenie v cene 110,00 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 KARCHER Slovakia, s.r.o 43967663 110,00 € 24.01.2023 25.01.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/23/0014 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 51,82 € 24.01.2023 31.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »