Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/23/0019 Objednávame u Vás dodávku tovaru - alobal, potravinárske fólie a servítky - podľa špecifikácie. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 27,01 € 14.03.2023 14.03.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/23/0063 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 223,17 € 14.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFP/23/0062 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 69,06 € 14.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFP/23/0061 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 13,99 € 14.03.2023 23.03.2023 Faktúra
23/2023 Zamestnavateľská zmluva č. 00162191 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DDS Tatra banky, a. s . 36291111 Iné 0,00 € 15.03.2023 17.03.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/23/0066 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 243,96 € 15.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFB/23/0060 hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 27,01 € 15.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFJ/23/0055 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 37,40 € 15.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFB/23/0061 Prevádzka a hosp.školy 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,35 € 15.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFP/23/0065 tabletová soľ Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 361,68 € 15.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFP/23/0064 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 285,14 € 15.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFJ/23/0058 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 93,37 € 16.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFJ/23/0057 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 11,18 € 16.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFJ/23/0056 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,77 € 16.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0062 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 62,72 € 16.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFP/23/0068 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,18 € 16.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFP/23/0067 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 85,06 € 16.03.2023 31.03.2023 Faktúra
OV/23/0020 Na základe CP objednávame logo školy -plast biely -lamino rozmer 80 x 80 cm podľa zadanej špecifikácie. Hotelová akadémia Prešov 00162191 TAMPEX, spol. s r.o. 36466280 51,60 € 17.03.2023 17.03.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/23/0059 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 17.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFP/23/0069 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 17.03.2023 31.03.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »