Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0211 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 466,50 € 30.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFJ/22/0135 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 177,39 € 30.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB/22/0144 Personálne riadenie 6/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,95 € 30.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFP/22/0214 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 9,66 € 30.06.2022 11.07.2022 Faktúra
DFP/22/0212 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 18,66 € 01.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0146 plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 7/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 2 968,00 € 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB/22/0145 Výkon zodpovednej osoby 7/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
DFS/22/0001 obed - ukončenie šk.roka Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 228,80 € 04.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0149 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 38,76 € 04.07.2022 08.07.2022 Faktúra
DFP/22/0213 práca s PC-epokladňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 WELLNET, s.r.o. 36484610 532,80 € 04.07.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB/22/0147 el.energia ŠH 6/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 126,53 € 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
DFB/22/0151 MAGMA II.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB/22/0150 vývoz kuch.odpadu 6/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 06.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB/22/0152 prenájom AFICIO II.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 231,34 € 06.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB/22/0153 stravné lístky DOXX Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 733,50 € 06.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB/22/0148 elektrická energia škola,ŠJ,PČ 6/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 1 329,07 € 06.07.2022 11.07.2022 Faktúra
OV/22/0042 Objednávame u Vás pravidelnú predpísanú servisnú prehliadku na vozidlo Toyota ProAce ŠPZ PO 134 HJ podľa cenníka . Hotelová akadémia Prešov 00162191 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 447,07 € 07.07.2022 08.07.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0154 nová verzia MAGMA III.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB/22/0155 servisná prehliadka auta Toyota Hotelová akadémia Prešov 00162191 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 435,14 € 08.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0159 služby pož.ochrany II.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 306,00 € 08.07.2022 18.07.2022 Faktúra