Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/22/0030 Objednávame u Vás službu - deratizáciu,dezinsekciu v priestoroch školy, ŠJ a Floriánky. Hotelová akadémia Prešov 00162191 ADEBRA, spol. s. r. o. 53192681 345,00 € 22.04.2022 04.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0029 Na základe CP objednávame u vás dodávku tovaru : plastové lišty na stoly 40ks -100 cm, 20ks - 60 cm, 20ks plastové spony malé v celkovej cene 230,98 € s DPH. Hotelová akadémia Prešov 00162191 OVITEX, s.r.o. 36507202 230,98 € 11.04.2022 04.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0028 Na základe CP objednávame zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv a synchronizáciu s CRZ v celkovej cene 430,22 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 430,22 € 08.04.2022 04.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0027 Na základe CP objednávame u Vás dodávku tovaru - prášok na čistenie pákových kávovarov 900 g -1 ks á 10,80 €, detergent na čistenie naparovacej trysky 1 l -1 ks á 10,20 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 21,00 € 05.04.2022 04.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0026 Objednávame u Vás dodávku tovaru - Detektor plynov -hlásič zemného plynu -SAFE 808 v cene 21,00 €/ks - počet kusov - 3 v celkovej cene 63,00 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 63,00 € 05.04.2022 04.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-4/2022/ 36 Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 273,15 € 05.12.2022 08.12.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-3/2022/7 Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-3/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 52 132,80 € 12.07.2022 22.07.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
Kúpna Zmluva č. HA-OPLZ-2/2022-časť 2 /6 Kúpna Zmluva č. HA-OPLZ-2/2022-časť 2 - Dodávka IKT a školského nábytku Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 Iné 14 388,00 € 21.06.2022 21.06.2022 MVDr. Jozef Šenko Zmluva
Kúpna zmluva č. HA-OPLZ-5/2022 /25 Kúpna zmluva č. HA-OPLZ-5/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 UniKnihy.sk, s.r.o. 36683132 Kultúra, média, tlač 15 206,80 € 04.11.2022 14.11.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
HA-OPĽZ-5/2022/25 - príloha Kúpna zmluva č. HA-OPLZ-5/2022/ Hotelová akadémia Prešov 00162191 UniKnihy.sk, s.r.o. 36683132 Kultúra, média, tlač 0,00 € 04.11.2022 13.03.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
HA-OPĽZ-1/2022/4 Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-1/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 Iné 11 983,74 € 02.06.2022 03.06.2022 MVDr. Jozef Šenko Zmluva
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-5/2022/ 26 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. HA-OPLZ-5/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 UniKnihy.sk, s.r.o. 36683132 Kultúra, média, tlač 0,00 € 16.11.2022 18.11.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-3/2022/16 Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-3/2022/16 Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 14.10.2022 14.10.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-2/2022 - časť 2/18 Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-2/2022 - časť 2 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 Iné 0,00 € 18.10.2022 18.10.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-1/2022/17 Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-1/2022/17 Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 Iné 0,00 € 18.10.2022 18.10.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFS/22/0003 doprava - Vianoce SF Hotelová akadémia Prešov 00162191 František Andráš 17152071 200,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFS/22/0002 dáždniky s potlačou Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 922,66 € 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFS/22/0001 obed - ukončenie šk.roka Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 228,80 € 04.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFP/22/0335 čistenie kanalizácie Hotelová akadémia Prešov 00162191 MP Kanal service s.r.o. 45965838 378,48 € 22.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFP/22/0334 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 311,80 € 20.12.2022 28.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »