DFB/22/0067 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
575,59 € |
16.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0045 |
Na základe CP objednávame u Vás opravu a výmenu kovaní okien . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
|
546,84 € |
14.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/22/0049 |
Na základe CP objednávame výrobu a montáž fólii na vstup do ŠH : vlajka, znak SR, znak PSK, znak EÚ 67x49 cm, logo školy, názov školy HA 79 x 79 cm. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
252,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
56858730/14 |
Poistná zmluva - Individuálne cestovné poistenie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
17,50 € |
26.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/22/0095 |
Adm. a hosp. škola 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
21.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0136 |
Adm. a hosp. škola 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
45,75 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0196 |
Adm. a hosp.školy 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,45 € |
06.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0271 |
Administratíva a hosp.školy 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,45 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0131 |
agenda žiakov 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
599,00 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0137 |
aktualizácia dochádzky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
40,00 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0165 |
aSc strava |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
339,00 € |
19.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0245 |
atram.náplň EPSON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
144,00 € |
12.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0266 |
autobusová doprava projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
1 780,50 € |
04.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0190 |
bonus za odber tovaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
-1,66 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0082 |
BTS a požiarna ochrana I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
306,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0257 |
cartridge CANON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
90,60 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0298 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
30,00 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0335 |
čistenie kanalizácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
378,48 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0237 |
čistenie komínov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0166 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
224,00 € |
20.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |