Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0067 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bc. Peter Marton 51467186 575,59 € 16.03.2022 03.05.2022 Faktúra
OV/22/0045 Na základe CP objednávame u Vás opravu a výmenu kovaní okien . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 10739254 546,84 € 14.07.2022 21.07.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0049 Na základe CP objednávame výrobu a montáž fólii na vstup do ŠH : vlajka, znak SR, znak PSK, znak EÚ 67x49 cm, logo školy, názov školy HA 79 x 79 cm. Hotelová akadémia Prešov 00162191 TAMPEX, spol. s r.o. 36466280 252,00 € 05.09.2022 07.09.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
56858730/14 Poistná zmluva - Individuálne cestovné poistenie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 17,50 € 26.09.2022 27.09.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0095 Adm. a hosp. škola 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 50,55 € 21.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0136 Adm. a hosp. škola 5/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 45,75 € 10.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0196 Adm. a hosp.školy 8/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,45 € 06.09.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB/22/0271 Administratíva a hosp.školy 11/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,45 € 10.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0131 agenda žiakov 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 599,00 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0137 aktualizácia dochádzky Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 40,00 € 09.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0165 aSc strava Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 339,00 € 19.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFB/22/0245 atram.náplň EPSON Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 144,00 € 12.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFB/22/0266 autobusová doprava projekt OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 1 780,50 € 04.10.2022 02.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0190 bonus za odber tovaru Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 -1,66 € 14.10.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB/22/0082 BTS a požiarna ochrana I.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 306,00 € 07.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0257 cartridge CANON Hotelová akadémia Prešov 00162191 TelcoB - Ivan Bondra 22910158 90,60 € 26.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFP/22/0298 cartridge HP Hotelová akadémia Prešov 00162191 TelcoB - Ivan Bondra 22910158 30,00 € 15.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFP/22/0335 čistenie kanalizácie Hotelová akadémia Prešov 00162191 MP Kanal service s.r.o. 45965838 378,48 € 22.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB/22/0237 čistenie komínov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Alexovič Vladimír 33872619 240,00 € 07.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFB/22/0166 čistiace a hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 224,00 € 20.07.2022 25.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »