Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
9/2024 Kúpna zmluva - UNIGAST Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 18.12.2023 31.12.2024 15.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
10/2024 Kúpna zmluva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 18.12.2023 31.12.2024 15.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
10/2024 Kúpna zmluva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 18.12.2023 31.12.2024 15.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
9/2024 Kúpna zmluva - UNIGAST Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 18.12.2023 31.12.2024 15.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
46/2023 Hromadná licenčná zmluva VP/23/00810/001 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SOZA 00178454 Kultúra, média, tlač 28,80 € 16.10.2023 03.11.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/23/0203 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 95,38 € 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFP/23/0202 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,00 € 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0149 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 -44,04 € 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB/23/0212 reportáž ERASMUS+ Hotelová akadémia Prešov 00162191 seven media s. r. o. 46134701 320,00 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFP/23/0210 obrusy Hotelová akadémia Prešov 00162191 UNIONTEX TRADE s. r. o. 34117598 529,80 € 28.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFP/23/0207 stravné lístky tlačivo Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO 31291228 420,00 € 27.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB/23/0218 prenosné hasiace prístroje Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 208,56 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB/23/0217 kontrola prenosných HP Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 271,92 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB/23/0216 ručný mixér Hotelová akadémia Prešov 00162191 NORMA 31291295 137,60 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFP/23/0206 energyBox M-dbp Hotelová akadémia Prešov 00162191 Hagleitner Slovensko 35840790 -6,00 € 27.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFP/23/0205 energyBox M Hotelová akadémia Prešov 00162191 Hagleitner Slovensko 35840790 32,76 € 27.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFP/23/0209 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 257,98 € 27.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFP/23/0208 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 36,96 € 27.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB/23/0220 revízia telocvičného náradia Hotelová akadémia Prešov 00162191 Vladimír Micenko 14307472 100,00 € 28.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFP/23/0214 inventár pre baristu Hotelová akadémia Prešov 00162191 ART - ES, s.r.o. 36577260 815,00 € 28.09.2023 04.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »