Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0002 Výkon zodp.osoby 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0002 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 542,34 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0003 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 260,44 € 09.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0004 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 97,34 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0003 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 152,06 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0005 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 91,82 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0001 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 144,15 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0006 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 57,06 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0002 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 61,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0004 stravné lístky 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 432,90 € 09.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0003 modul Zverejňovanie na rok 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0001 služby SPIN r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0005 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 124,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0011 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 177,35 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0012 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 4,01 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFP/24/0012 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 62,99 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
OV/24/0005 Objednávame pravidelnú ročnú odbornú prehliadku a revíziu plynových zariadení v cvičných kuchyniach školy a v priestoroch UNIGAST. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMIKA THERM, spol. s r. o. 36451827 552,00 € 23.01.2024 24.01.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/24/0006 Objednávame elektronickú príručku "Slobodný prístup k informáciám" Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis 48291374 11,00 € 24.01.2024 25.01.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/24/0014 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 387,14 € 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFP/24/0013 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 99,79 € 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »