Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/22/0026 Objednávame u Vás dodávku tovaru - Detektor plynov -hlásič zemného plynu -SAFE 808 v cene 21,00 €/ks - počet kusov - 3 v celkovej cene 63,00 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 63,00 € 05.04.2022 04.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0028 Na základe CP objednávame zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv a synchronizáciu s CRZ v celkovej cene 430,22 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 430,22 € 08.04.2022 04.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0101 plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 2 968,00 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB/22/0100 Výkon zodpovednej osoby 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB/22/0104 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 1 171,13 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFB/22/0103 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 48,49 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFB/22/0102 služby VO Hotelová akadémia Prešov 00162191 RENDERTEAM, s. r. o. 52621537 570,00 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFB/22/0099 stravné lístky Fl. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 1 885,00 € 30.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0100 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7,28 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0099 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,24 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFP/22/0151 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 26,22 € 30.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0131 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 23,40 € 22.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFB/22/0105 vývoz kuch.odpadu 3/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 09.05.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0124 čistiace a hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Hagleitner Slovensko 35840790 42,05 € 19.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0130 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 170,60 € 22.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0126 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 175,40 € 20.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0132 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 14,50 € 25.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0129 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,78 € 22.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0127 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 84,14 € 22.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0125 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 52,90 € 20.04.2022 10.05.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »