Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/23/0115 Objednávame dodanie - detergenty do konvektomatu, oplachovací a umývací prostriedok do umývačky riadu, pastu pre chaffingy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 334,80 € 28.12.2023 28.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0339 čistiace prostriedky Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 334,80 € 28.12.2023 03.01.2024 Faktúra
OV/23/0036 Na základe CP objednávame výmenu ozubenej spojky tyče ponorného mixéra - Micromix. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 57,60 € 12.05.2023 12.05.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0120 oprava mixéra Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 57,60 € 17.05.2023 09.06.2023 Faktúra
OV/23/0046 Objednávame u Vás diagnostiku a opravu zariadenia - Konvektomat Angelopo model FX61E3-v.č. 4315907201. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 203,40 € 23.06.2023 23.06.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0144 plavák+servisné práce Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 203,40 € 29.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFP/23/0065 tabletová soľ Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 361,68 € 15.03.2023 28.03.2023 Faktúra
OV/23/0008 Objednávame u Vás dodávku tovaru - Kärcher RM 760- 200 ks tablety na tepovanie 1 balenie v cene 110,00 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 KARCHER Slovakia, s.r.o 43967663 110,00 € 24.01.2023 25.01.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0019 tablety na tepovanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 KARCHER Slovakia, s.r.o 43967663 109,99 € 25.01.2023 27.01.2023 Faktúra
OV/23/0096 Objednávame dodávku tovaru - Kärcher tablety 200ks /109,99 € , filt. vrecká WD 4 - 13,31 €/ks . Hotelová akadémia Prešov 00162191 KARCHER Slovakia, s.r.o 43967663 123,30 € 12.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0313 čistiace tablety Hotelová akadémia Prešov 00162191 KARCHER Slovakia, s.r.o 43967663 123,30 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB/23/0335 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 KARCHER Slovakia, s.r.o 43967663 520,02 € 22.12.2023 27.12.2023 Faktúra
OV/23/0112 Objednávame dodávku tovaru : Kärcher WDV-20/5 - 114,00€/ks - 2 ks, Kärcher WD5PSV-25/5 - 204,00 € - 1 ks, filter plochý WD4/5 - 29,33 €/ks - 3 ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 KARCHER Slovakia, s.r.o 43967663 520,02 € 22.12.2023 27.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0010 Objednávame u Vás fotorgaficku virtuálnu prehliadku školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Tomáš Kočik 43922848 380,00 € 01.02.2023 02.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0024 fotografická virtuálna prehliadka školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Tomáš Kočik 43922848 380,00 € 02.02.2023 07.02.2023 Faktúra
56/2023 Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa komplet č. VK/23/12/004 Hotelová akadémia Prešov 00162191 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 0,00 € 11.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
57/2023 Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom Hotelová akadémia Prešov 00162191 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 0,00 € 11.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0310 balíček Zborovňa komplet - Dig.vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 KOMENSKÝ, s.r.o. 43908977 492,48 € 15.12.2023 18.12.2023 Faktúra
28/2023 Zmluva o poskytnutí daru č. 01/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 HOTELÁK, o. z. 42239231 Iné 537,83 € 21.04.2023 21.04.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
29/2023 Zmluva o poskytnutí daru č. 02/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 HOTELÁK, o. z. 42239231 Iné 142,80 € 27.04.2023 27.04.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »