Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0213 realizácia VO-vzdel.pedag.pracovníkov OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Zita Smítková - JADEZIT 46267433 180,00 € 25.09.2023 27.09.2023 Faktúra
OV/23/0053 Na základe CP objednávame u Vás v rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 komplexnú realizáciu VO - služby -vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Zita Smítková - JADEZIT 46267433 180,00 € 03.08.2023 07.08.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0095 Objednávame u Vás poukážky na poskytnutie služieb vo vašej chránenej dielni - 95 kusov á 15,00 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 RELAX KOMPLEX s. r. o. 46208968 1 425,00 € 12.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0314 relaxačné služby - za ZP Hotelová akadémia Prešov 00162191 RELAX KOMPLEX s. r. o. 46208968 1 425,00 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
OV/23/0057 V rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA122-VET-000072537 objednávame výrobu reportáže workshopu-vyhodnotenie projektu ERASMUS+ dňa 14. 09. 2023. Hotelová akadémia Prešov 00162191 seven media s. r. o. 46134701 320,00 € 24.08.2023 24.08.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0212 reportáž ERASMUS+ Hotelová akadémia Prešov 00162191 seven media s. r. o. 46134701 320,00 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB/22/0332 elektr.energia škola,ŠJ,PČ 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 1 230,54 € 09.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0331 elektrická energia ŠH 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 510,66 € 09.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFP/23/0241 vyťahovanie odpadu PČ Hotelová akadémia Prešov 00162191 MP Kanal service s.r.o. 45965838 358,80 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0192 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 339,00 € 08.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB/23/0201 toaletný papier Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 261,36 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
OV/23/0013 Objednávame u Vás TP Jumbo 19cm/130m -2vrst. á 1,488€ /20 balení/240 ks/, Papierová utierka v rolke 450 útr.2 vrs. biela , á 3,06 € -20 balení/120ks/. Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 724,32 € 06.02.2023 07.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0029 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 724,32 € 07.02.2023 14.02.2023 Faktúra
OV/23/0028 Objednávame dodávku TP Jumbo 19cm/150m-2 vrst. á 1,98€/ks - 20 balení/240ks, papierové utierky v rolke 450útr. 2 vrst. biele á 3,06 €/ks - 25 balení /150ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 938,40 € 05.04.2023 05.04.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0082 hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 938,40 € 11.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB/23/0300 toaletný papier Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 1 167,72 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
OV/23/0030 Objednávame dodávku tovaru - textília metráž - NELA bi STREČ - odtieň TR8VA-NEW - 44 bm v cene 5,10 €/bm. Hotelová akadémia Prešov 00162191 TEXTILIA - MICHAELA - Radoslav Jankanin 45267774 224,40 € 21.04.2023 21.04.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0092 textília metráž Hotelová akadémia Prešov 00162191 TEXTILIA - MICHAELA - Radoslav Jankanin 45267774 224,40 € 25.04.2023 27.04.2023 Faktúra
43/2023 Zmluva č. 16/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Freedom Factory, s.r.o. 44819242 Nájmy a prenájmy 2 500,00 € 21.09.2023 21.09.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
42/2023 Zmluva o poskytovaní služieb 2023/09-02 Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 Iné 521,25 € 18.09.2023 19.09.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »