Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0234 služby CO III.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 90,00 € 04.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB/23/0233 BTS a pož.ochrana III.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 446,69 € 04.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB/23/0332 tonery Hotelová akadémia Prešov 00162191 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 1 107,00 € 21.12.2023 22.12.2023 Faktúra
OV/23/0108 Objednávame dodávku tonerov podľa CP. Hotelová akadémia Prešov 00162191 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 1 107,00 € 20.12.2023 27.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0062 Objednávame u vás dodavku tovaru - pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 CANIS SAFETY a.s. 47998156 309,02 € 08.09.2023 08.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0196 pracovné odevy Hotelová akadémia Prešov 00162191 CANIS SAFETY a.s. 47998156 309,02 € 11.09.2023 14.09.2023 Faktúra
OV/23/0068 Objednávame u Vás dodávku tovaru - pracovnú obuv a pracovné oblečenie pre zamestnancov školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 CANIS SAFETY a.s. 47998156 62,56 € 20.09.2023 20.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0208 pracovné odevy Hotelová akadémia Prešov 00162191 CANIS SAFETY a.s. 47998156 62,56 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
OV/23/0069 Objednávame u Vás dodávku tovaru - pracovné oblečenie pre zamestnanca školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 CANIS SAFETY a.s. 47998156 16,88 € 21.09.2023 26.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0211 pracovné nohavice Hotelová akadémia Prešov 00162191 CANIS SAFETY a.s. 47998156 16,88 € 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
45/2023 Darovacia zmluva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Československá obchodná banka, a. s. 36854140 Iné 0,00 € 17.10.2023 02.11.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/23/0175 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 69,53 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFP/23/0174 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,16 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFP/23/0173 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 41,35 € 23.08.2023 07.09.2023 Faktúra
DFP/23/0180 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 56,22 € 06.09.2023 11.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0138 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 4,60 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0135 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,50 € 11.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0134 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6,74 € 11.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFP/23/0189 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 125,33 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFP/23/0188 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,45 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »