DFB/23/0234 |
služby CO III.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0233 |
BTS a pož.ochrana III.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
446,69 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0332 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
1 107,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0108 |
Objednávame dodávku tonerov podľa CP. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
1 107,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/23/0062 |
Objednávame u vás dodavku tovaru - pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
309,02 € |
08.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/23/0196 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
309,02 € |
11.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0068 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - pracovnú obuv a pracovné oblečenie pre zamestnancov školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
62,56 € |
20.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/23/0208 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
62,56 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0069 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - pracovné oblečenie pre zamestnanca školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
16,88 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/23/0211 |
pracovné nohavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
16,88 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023 |
Darovacia zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Československá obchodná banka, a. s. |
36854140 |
Iné |
0,00 € |
17.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFP/23/0175 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,53 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0174 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,16 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0173 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
41,35 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0180 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
56,22 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0138 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,60 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0135 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,50 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0134 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,74 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0189 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
125,33 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0188 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,45 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |