Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0122 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 78,51 € 12.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFJ/23/0106 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 42,45 € 17.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFP/23/0126 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 116,99 € 17.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFP/23/0124 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 88,16 € 16.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFJ/23/0105 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 17,24 € 16.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFJ/23/0119 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 48,40 € 06.06.2023 09.06.2023 Faktúra
DFJ/23/0116 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 28,59 € 01.06.2023 09.06.2023 Faktúra
DFJ/23/0113 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 32,87 € 30.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFJ/23/0111 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 4,52 € 26.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFJ/23/0110 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 27,54 € 22.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFJ/23/0109 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 8,08 € 19.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFJ/23/0108 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 30,42 € 19.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFP/23/0145 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 57,89 € 06.06.2023 09.06.2023 Faktúra
DFP/23/0144 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 179,43 € 02.06.2023 09.06.2023 Faktúra
DFP/23/0142 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 19,97 € 01.06.2023 09.06.2023 Faktúra
DFP/23/0140 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 103,28 € 01.06.2023 09.06.2023 Faktúra
DFP/23/0138 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 165,15 € 26.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFP/23/0137 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 105,04 € 25.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFP/23/0136 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 69,10 € 23.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFP/23/0135 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 51,91 € 23.05.2023 09.06.2023 Faktúra