DFB/22/0100 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0101 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0102 |
služby VO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RENDERTEAM, s. r. o. |
52621537 |
|
570,00 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0103 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
48,49 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
1 171,13 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0105 |
vývoz kuch.odpadu 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
09.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0106 |
dátové zásuvky, kábel |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
199,87 € |
10.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0107 |
prenos VÚC net 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0108 |
telefón PS 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,98 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0109 |
el.energia 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 295,16 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0110 |
el.energia ŠH 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
286,92 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0111 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
127,10 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0112 |
kábel |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
112,80 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0113 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
351,00 € |
11.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0114 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
26,81 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0115 |
deratizácia a dezinsekcia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
345,00 € |
18.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0116 |
zverejňovanie FA, objednávok, zmlúv |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
430,20 € |
18.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0117 |
služby poč.siete |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0118 |
inštalácia RICOH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Ján Fedor - EKOF |
17087155 |
|
96,00 € |
18.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0119 |
zariadenie IROP - HIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
105 795,60 € |
19.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |