Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0100 Výkon zodpovednej osoby 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB/22/0101 plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 2 968,00 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB/22/0102 služby VO Hotelová akadémia Prešov 00162191 RENDERTEAM, s. r. o. 52621537 570,00 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFB/22/0103 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 48,49 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFB/22/0104 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 1 171,13 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFB/22/0105 vývoz kuch.odpadu 3/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 09.05.2022 10.05.2022 Faktúra
DFB/22/0106 dátové zásuvky, kábel Hotelová akadémia Prešov 00162191 WELLNET, s.r.o. 36484610 199,87 € 10.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0107 prenos VÚC net 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0108 telefón PS 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,98 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0109 el.energia 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 1 295,16 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0110 el.energia ŠH 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 286,92 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0111 mobil O2 škola,ŠJ,PČ 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 127,10 € 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB/22/0112 kábel Hotelová akadémia Prešov 00162191 WELLNET, s.r.o. 36484610 112,80 € 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB/22/0113 stravné lístky DOXX Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 351,00 € 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB/22/0114 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 26,81 € 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0115 deratizácia a dezinsekcia Hotelová akadémia Prešov 00162191 ADEBRA, spol. s. r. o. 53192681 345,00 € 18.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFB/22/0116 zverejňovanie FA, objednávok, zmlúv Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 430,20 € 18.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFB/22/0117 služby poč.siete Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 16.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFB/22/0118 inštalácia RICOH Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Ján Fedor - EKOF 17087155 96,00 € 18.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFB/22/0119 zariadenie IROP - HIM Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 105 795,60 € 19.05.2022 08.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »