Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0032 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 72,31 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFP/24/0031 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 86,28 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0031 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 49,40 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0026 prenosný has.prístroj Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 395,28 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0025 kontrola has.prístrojov ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 273,12 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFP/24/0028 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 215,04 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0030 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 60,03 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFP/24/0029 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 59,40 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0029 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 28,72 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFP/24/0030 vývoz kuch.odpadu 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 26,10 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0024 prenos VÚC net 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0023 telefón PS 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,67 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
OV/24/0010 Objednávame aktualizačnú odbornú prípravu kuričov/AOP/ pre našich dvoch zamestnancov v cene 60,00 € / 1 AOP. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Vladimír MARTAUS 17207568 120,00 € 07.02.2024 08.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/24/0028 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 50,21 € 07.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0027 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 63,23 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
19/2024 Zmluva č. 06/2024 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Šimon Tkáč Nájmy a prenájmy 0,00 € 05.02.2024 26.03.2024 05.02.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/24/0009 Objednávame dodávku prenosných vodných hasiacich prístrojov - 5 ks á 65,88 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 395,28 € 05.02.2024 06.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/24/0027 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 226,38 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0026 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 88,24 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFP/24/0026 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 90,74 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »