Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0319 vývoz kuch.odpadu 11/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 34,80 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
OV/22/0083 Na základe CP objednávame pre zamestnancov školy 51 kusov dáždnikov s potlačou HA . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 922,66 € 07.12.2022 09.12.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/22/0317 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 126,05 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
05/2022 /35 Zmluva o poskytnutí daru č. 05/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 HOTELÁK, o. z. 42239231 Iné 59,97 € 06.12.2022 06.12.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0300 čistiace prostriedky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 257,52 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0302 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 160,85 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFP/22/0316 hyg.a čist.prostriedky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 325,20 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0213 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 43,93 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0298 prenájom multifunkčného stola 10-12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BeneSport consulting s.r.o. 52141039 180,00 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-4/2022/ 36 Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 273,15 € 05.12.2022 08.12.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFJ/22/0211 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFP/22/0315 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 231,65 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0212 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 101,60 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFP/22/0313 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 16,01 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFP/22/0312 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 57,35 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0210 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 32,27 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0301 stravné lístky 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 220,80 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFP/22/0314 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 19,44 € 05.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB/22/0321 plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 2 968,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Faktúra
OV/22/0082 Na základe CP objednávame komplexnú prípravu a vyhodnotenie zákazky - Lyžiarsky výcvik 2023. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Zita Smítková - JADEZIT 46267433 140,00 € 02.12.2022 03.12.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »