Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0221 plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 10/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 2 968,00 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
DFB/22/0220 Výkon zodp.osoby 10/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
DFP/22/0257 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 827,62 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
DFJ/22/0159 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 15,91 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
DFJ/22/0158 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 63,60 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
DFP/22/0256 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 112,76 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
DFB/22/0218 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 113,52 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
DFJ/22/0155 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 74,92 € 30.09.2022 06.10.2022 Faktúra
DFJ/22/0154 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 130,97 € 30.09.2022 06.10.2022 Faktúra
DFP/22/0254 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 579,37 € 30.09.2022 06.10.2022 Faktúra
DFP/22/0253 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 26,50 € 30.09.2022 06.10.2022 Faktúra
DFJ/22/0157 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 16,18 € 30.09.2022 06.10.2022 Faktúra
DFJ/22/0156 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 8,84 € 30.09.2022 06.10.2022 Faktúra
DFP/22/0255 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 17,61 € 30.09.2022 06.10.2022 Faktúra
DFP/22/0259 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 11,04 € 30.09.2022 19.10.2022 Faktúra
DFB/22/0222 odborné prehliadky VTZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 EMIKA THERM, spol. s r. o. 36451827 630,80 € 29.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB/22/0224 pracovné odevy Hotelová akadémia Prešov 00162191 CANIS SAFETY a.s. 47998156 46,24 € 29.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB/22/0223 hyg.a čist.prostriedky Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 210,48 € 29.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB/22/0225 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 252,84 € 28.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFP/22/0252 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 203,90 € 28.09.2022 04.10.2022 Faktúra