Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7500015441 /40 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015441 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 29.12.2022 29.12.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0330 kancelárske potreby OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 8 273,15 € 27.12.2022 13.03.2023 Faktúra
DFB/22/0329 ohrievače vody Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bc. Peter Marton 51467186 930,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFP/22/0335 čistenie kanalizácie Hotelová akadémia Prešov 00162191 MP Kanal service s.r.o. 45965838 378,48 € 22.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFS/22/0003 doprava - Vianoce SF Hotelová akadémia Prešov 00162191 František Andráš 17152071 200,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFB/22/0328 stravné lístky Doxx 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 19,20 € 21.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFP/22/0334 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 311,80 € 20.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB/22/0327 prenájom zariadenia AFICIO IV.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 178,91 € 20.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0221 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 104,23 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0323 služby CO IV.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 90,00 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0324 služby BTS a PO IV.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 396,00 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0325 papierové rolky Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 158,40 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0219 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 35,85 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0220 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 17,14 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0319 stravné lístky Fl. 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 1 782,40 € 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
OV/22/0086 Objednávame papierové rolky do zásobníkov 2vr. v cene 2,64/ks.- 10 balení. Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 158,40 € 19.12.2022 20.12.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0087 Na základe CP objednávame dodávku a montáž ohrievačov vody do cvičných kuchýň školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bc. Peter Marton 51467186 930,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Objednávka
DFB/22/0326 Zákony v školskej praxi 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 50,55 € 19.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFB/22/0322 klubové taniere Hotelová akadémia Prešov 00162191 Mobelix SK, s.r.o. 35903414 159,92 € 18.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFK/22/0005 proj.dokumentácia-Viacúčelová hala Baštová Prešov Hotelová akadémia Prešov 00162191 STOA architekti plus, s. r. o. 44223277 23 550,00 € 16.12.2022 22.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »