Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
14 Objednávame si realizáciu VO Obchodná akadémia Humenné 00162132 Prima deseo, s. r. o. 54402492 3 200,00 € 23.04.2026 24.04.2026 Objednávka
13 Objednávame si čistenie kanalizácie Obchodná akadémia Humenné 00162132 MP KANAL, s.r.o. 46306056 120,00 € 08.04.2026 24.04.2026 Objednávka
12 Objednávame si opravu nefunkčných vykurovacích telies Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 306,35 € 08.04.2026 22.04.2026 Objednávka
11 Objednávame si vstupenky na predstavenie: Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 175,00 € 30.03.2026 02.04.2026 Objednávka
10 Objednávame si úpravu rozpočtu projektovej dokumentácie Obchodná akadémia Humenné 00162132 JMP Projekty s.r.o. 50979035 6 150,00 € 25.03.2026 26.03.2026 Objednávka
DFB/26/0063 tlačiva list bianco Obchodná akadémia Humenné 00162132 ŠEVT a.s. 31331131 355,22 € 23.03.2026 14.04.2026 Emília Drobňáková Faktúra
9 objednávame si licenciu Obchodná akadémia Humenné 00162132 Blueberry Pop s.r.o. 22643711 49,00 € 20.03.2026 25.03.2026 Objednávka
DFB/26/0047 sprava kotolne 2/26 Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 707,25 € 11.03.2026 13.04.2026 Emília Drobňáková Faktúra
8 objednávame si tlačivá Obchodná akadémia Humenné 00162132 ŠEVT a.s. 31331131 355,22 € 09.03.2026 21.03.2026 Objednávka
DFB/26/0039 správa počítačovej siete 2/2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MGnet, s.r.o. 54674212 214,00 € 05.03.2026 13.04.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0040 členský poplatok Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 05.03.2026 13.04.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0045 služby mobilnej siete 2/2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,22 € 05.03.2026 13.04.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0043 služby pevnej siete 3/2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,89 € 05.03.2026 13.04.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0044 spotreba vody škola 22.1.-27.2.2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 856,52 € 05.03.2026 13.04.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0046 dátové služby 3/26 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 05.03.2026 13.04.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0042 demontáž, pokládka podlahy zborovňa Obchodná akadémia Humenné 00162132 Róbert Petrovčin 43467695 3 200,00 € 05.03.2026 12.04.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0038 Výkon zodpovednej osoby 3/2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 66,00 € 05.03.2026 12.04.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0041 maliarska farba Obchodná akadémia Humenné 00162132 Farby Laky - ŠIMY 44611943 58,52 € 05.03.2026 12.04.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0031 preddavok plyn ŠI 3/26 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Torreol, s. r. o. 51127989 3 986,98 € 27.02.2026 13.04.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0037 základný servis výťah škola 2/2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 154,83 € 27.02.2026 12.04.2026 Emília Drobňáková Faktúra
1 2 3 4 »