CAMEA SK, s.r.o.
Informácie
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015/25 | Objednávame si u Vás: | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 78,39 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Objednávka | |||||
DFB/25/0040 | toner ŠK a výmena | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 78,39 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
030/25 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 696,00 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Objednávka | |||||
DFB/25/0055 | tonery ŠK - 4 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 696,00 € | 21.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
058/25 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 640,01 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Objednávka | |||||
DFB/25/0104 | tonery ŠK - 8 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 640,01 € | 24.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
009/24 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 109,94 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Objednávka | |||||
012/24 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 30,00 € | 12.01.2024 | 22.01.2024 | Objednávka | |||||
DFB/24/0016 | Toner do tlačiarní - ANJ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 30,00 € | 18.01.2024 | 26.01.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/24/0013 | Toner do tlačiarní ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 109,94 € | 16.01.2024 | 26.01.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
040/24 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 394,32 € | 06.02.2024 | 14.02.2024 | Objednávka | |||||
DFB/24/0050 | Toner do tlačiarne zborovňa | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 394,32 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
053/24 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 427,00 € | 16.02.2024 | 24.02.2024 | Objednávka | |||||
DFB/24/0072 | Toner do tlačiarní - ANJ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 427,00 € | 23.02.2024 | 29.02.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
058/24 | Objednávame si u Vás tlačiareň CANON i-SENSYS | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 480,00 € | 01.03.2024 | 09.03.2024 | Objednávka | |||||
DFB/24/0086 | tlačiareň - hospodárske odd. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 480,00 € | 08.03.2024 | 21.03.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
085/24 | Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Canon MF754Cdw. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 300,00 € | 27.03.2024 | 04.04.2024 | Objednávka | |||||
DFB/24/0121 | Tonery do tlačiarne hosp.odd. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 300,00 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
095/24 | Objednávame si u vás tonery na školsky internát. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 92,00 € | 09.04.2024 | 17.04.2024 | Objednávka | |||||
DFB/24/0142 | Toner do tlačiarní ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 92,00 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Juraj Budiš | Faktúra |