DFB/24/0143 |
balík Porada - 15.-16.4.2024 KRIA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0135 |
balík Porada - 4.-5.4.2024 MAR |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0098 |
bedmintonové košíky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,75 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
činnosť BOZP, PZS, CO - 1.Q 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
288,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0015 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie ŠB1 - havarijný stav |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
180,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0023 |
čistiace potreby ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
142,98 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0096 |
čistiace potreby ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
349,10 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0128 |
členský príspevok 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
120,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0017 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Zväz elektrotechnického priemyslu SR |
17314798 |
|
48,00 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0032 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0102 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASIT, o.z. |
42266424 |
|
300,00 € |
21.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0122 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IT asociácia Slovenska |
31801412 |
|
140,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0028 |
členský príspevok Košice IT Valley z.p.o. 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Košice IT Valley z.p.o. |
35578041 |
|
500,00 € |
26.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0119 |
dobropis - vrecko textilné 4 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
-129,16 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0014 |
držiak na TV - riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,03 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
EduPage eGovernment modul pre školy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0139 |
elektrina 3/2024 ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 906,44 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0539 |
elektrina byt 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33,56 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFP/24/0007 |
elektrina byt PČ 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,61 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFP/24/0014 |
elektrina byt PČ 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,41 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFP/24/0017 |
elektrina byt PČ 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,91 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0063 |
elektrina ŠB1 za 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 117,24 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0534 |
elektrina ŠB1 za 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 667,99 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0093 |
elektrina ŠB1 za 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 942,18 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
elektrina ŠB2 za 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
424,06 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0538 |
elektrina ŠB2 za 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
841,24 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0094 |
elektrina ŠB2 za 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
380,92 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0140 |
elektrina ŠB2 za 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
392,40 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
elektrina ŠI za 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
334,09 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |