DFB/24/0044 |
elektroinštalačný materiál - riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
226,64 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0129 |
ročný prístup - Verejná správa SR |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFS/24/0003 |
strava SF 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
237,30 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0171 |
On-line kniha Nový Záknník práce v praxi 10.5. 2024 - 9.5. 2025 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
241,67 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0032 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
kvetináče do riaditeľne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
APRO Záhradné centrum s.r.o. |
35806184 |
|
260,45 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0137 |
hygienický materiál ŠI 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
266,64 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0010 |
hygienický materiál ŠI 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
hygienický materiál ŠI 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0091 |
hygienický materiál ŠI 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0164 |
hygienický materiál ŠI 5/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0095 |
elektrina ŠI za 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
285,01 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
EduPage eGovernment modul pre školy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
LVK - snowboardový kurz 6.-9.2.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
288,00 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
činnosť BOZP, PZS, CO - 1.Q 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
288,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0121 |
Tonery do tlačiarne hosp.odd. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
300,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0102 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASIT, o.z. |
42266424 |
|
300,00 € |
21.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0008 |
kancelárske potreby - popisovače pre učiteľov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
302,82 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0162 |
spotreba PHM a náhrada počas SC GOG - školenie Bratislava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
308,51 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0141 |
elektrina ŠI za 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
309,79 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
elektrina ŠI za 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
334,09 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0096 |
čistiace potreby ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
349,10 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0037 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
362,54 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0149 |
Pranie prádla ŠI 3/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
378,84 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0094 |
elektrina ŠB2 za 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
380,92 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
pracovné odevy TV |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Schools United, s.r.o. |
02017504 |
|
381,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0009 |
servisné práce 1-3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0114 |
servisné práce 4-6/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0147 |
smartbox, čítačka, držiak na čítačku - dochádzka žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
389,00 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
Pranie prádla ŠI 2/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
389,89 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |