Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0044 elektroinštalačný materiál - riaditeľňa SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 226,64 € 06.02.2024 10.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0129 ročný prístup - Verejná správa SR SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 09.04.2024 09.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFS/24/0003 strava SF 3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 237,30 € 08.04.2024 12.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0171 On-line kniha Nový Záknník práce v praxi 10.5. 2024 - 9.5. 2025 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 241,67 € 13.05.2024 17.05.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0032 členský príspevok 2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 250,00 € 31.01.2024 14.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0062 kvetináče do riaditeľne SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 APRO Záhradné centrum s.r.o. 35806184 260,45 € 19.02.2024 19.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0137 hygienický materiál ŠI 4/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 266,64 € 15.04.2024 23.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0010 hygienický materiál ŠI 1/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 271,32 € 15.01.2024 31.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0049 hygienický materiál ŠI 2/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 271,32 € 09.02.2024 14.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0091 hygienický materiál ŠI 3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 271,32 € 11.03.2024 22.03.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0164 hygienický materiál ŠI 5/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 271,32 € 09.05.2024 17.05.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0095 elektrina ŠI za 2/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 285,01 € 15.03.2024 23.03.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0011 EduPage eGovernment modul pre školy SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 288,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0052 LVK - snowboardový kurz 6.-9.2.2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Jakub Smandra 54414288 288,00 € 13.02.2024 15.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0116 činnosť BOZP, PZS, CO - 1.Q 2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 288,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0121 Tonery do tlačiarne hosp.odd. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 300,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0102 členský príspevok 2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ASIT, o.z. 42266424 300,00 € 21.03.2024 18.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0008 kancelárske potreby - popisovače pre učiteľov SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 302,82 € 12.01.2024 22.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0162 spotreba PHM a náhrada počas SC GOG - školenie Bratislava SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť 00161829 308,51 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0141 elektrina ŠI za 3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 309,79 € 16.04.2024 23.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0065 elektrina ŠI za 1/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 334,09 € 19.02.2024 23.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0096 čistiace potreby ŠK a ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 349,10 € 19.03.2024 23.03.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0037 učebné pomôcky SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TME Slovakia s.r.o. 45241791 362,54 € 02.02.2024 10.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0149 Pranie prádla ŠI 3/24 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ALKA s.r.o. 31655165 378,84 € 22.04.2024 26.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0094 elektrina ŠB2 za 2/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 380,92 € 15.03.2024 23.03.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0057 pracovné odevy TV SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Schools United, s.r.o. 02017504 381,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0009 servisné práce 1-3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 22.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0114 servisné práce 4-6/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 08.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0147 smartbox, čítačka, držiak na čítačku - dochádzka žiakov SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 389,00 € 18.04.2024 26.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0073 Pranie prádla ŠI 2/24 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ALKA s.r.o. 31655165 389,89 € 23.02.2024 29.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »