Faktúra č. DFS/24/0003

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/24/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: strava SF 3/2024
  • Dátum doručenia: 08.04.2024
  • Celková hodnota: 237,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.28.12.22
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť