00397768 |
Memorandum o partnerskej spolupráci |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania - pracovisko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave (UK) |
00397768 |
Iné |
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB/24/0075 |
pitný režim 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
124,80 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
055/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
1 020,67 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
056/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
204,21 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
057/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
483,67 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0070 |
hygienický materiál ŠK 2/2024, výmena rohoží |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
802,69 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
Toner do tlačiarní - ANJ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
427,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
Pranie prádla ŠI 2/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
389,89 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0074 |
LVK: ubytovanie a stravovanie - 72 žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PORÁČ-PARK, BBF elektro, s.r.o. |
36177245 |
|
13 680,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
on-line školenie:Ako na správny školský poriadok - SOA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
154,80 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
17077532_11 |
Darovacia zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nadácia SPŠE Prešov |
17077532 |
Iné |
2 880,00 € |
23.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Martin Broda, PhD. |
zástupca riaditeľky školy |
Zmluva |
DFB/24/0068 |
On-line kniha Smernice a organizačné predpisy 2024 a 2025 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
193,08 € |
22.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
pomocný materiál - hosp. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
17,55 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFP/24/0009 |
platba za mobilný telefón PČ 8.1.-7.2.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,50 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI - 8.1-7.2.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
122,10 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
vodné , stočné 22.11.2023-19.2.2024 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 373,56 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
lišty k podlahe do riaditeľne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
36,45 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
kvetináče do riaditeľne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
APRO Záhradné centrum s.r.o. |
35806184 |
|
260,45 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
elektrina ŠI za 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
334,09 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
elektrina ŠB2 za 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
424,06 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |