Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
00397768 Memorandum o partnerskej spolupráci SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania - pracovisko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave (UK) 00397768 Iné 0,00 € 01.03.2024 11.03.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
DFB/24/0075 pitný režim 2/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 124,80 € 29.02.2024 07.03.2024 Juraj Budiš Faktúra
055/24 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. 36495336 1 020,67 € 27.02.2024 07.03.2024 Objednávka
056/24 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Virba s.r.o. 44404263 204,21 € 27.02.2024 07.03.2024 Objednávka
057/24 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 483,67 € 27.02.2024 07.03.2024 Objednávka
DFB/24/0070 hygienický materiál ŠK 2/2024, výmena rohoží SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 802,69 € 23.02.2024 29.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0072 Toner do tlačiarní - ANJ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 427,00 € 23.02.2024 29.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0073 Pranie prádla ŠI 2/24 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ALKA s.r.o. 31655165 389,89 € 23.02.2024 29.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0074 LVK: ubytovanie a stravovanie - 72 žiakov SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 PORÁČ-PARK, BBF elektro, s.r.o. 36177245 13 680,00 € 23.02.2024 29.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0071 on-line školenie:Ako na správny školský poriadok - SOA SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 154,80 € 23.02.2024 29.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
17077532_11 Darovacia zmluva SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Nadácia SPŠE Prešov 17077532 Iné 2 880,00 € 23.02.2024 04.03.2024 Ing. Martin Broda, PhD. zástupca riaditeľky školy Zmluva
DFB/24/0068 On-line kniha Smernice a organizačné predpisy 2024 a 2025 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 193,08 € 22.02.2024 23.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0066 pomocný materiál - hosp. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOMO interier s.r.o. 53873149 17,55 € 22.02.2024 29.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFP/24/0009 platba za mobilný telefón PČ 8.1.-7.2.2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,50 € 22.02.2024 29.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0067 platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI - 8.1-7.2.2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 122,10 € 22.02.2024 29.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0069 vodné , stočné 22.11.2023-19.2.2024 ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 373,56 € 22.02.2024 29.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0061 lišty k podlahe do riaditeľne SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOMO interier s.r.o. 53873149 36,45 € 19.02.2024 19.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0062 kvetináče do riaditeľne SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 APRO Záhradné centrum s.r.o. 35806184 260,45 € 19.02.2024 19.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0065 elektrina ŠI za 1/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 334,09 € 19.02.2024 23.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0064 elektrina ŠB2 za 1/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 424,06 € 19.02.2024 23.02.2024 Juraj Budiš Faktúra