Faktúra č. DFB/24/0066

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0066
  • Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál - hosp.
  • Dátum doručenia: 22.02.2024
  • Celková hodnota: 17,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.51/24
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť