Faktúra č. DFB/24/0075

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0075
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 2/2024
  • Dátum doručenia: 29.02.2024
  • Celková hodnota: 124,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.36,41,48,52/24
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť