Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0075
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 2/2024
- Dátum doručenia: 29.02.2024
- Celková hodnota: 124,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.36,41,48,52/24
- Dátum zverejnenia: 07.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť