Faktúra č. DFB/24/0067

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0067
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI - 8.1-7.2.2024
  • Dátum doručenia: 22.02.2024
  • Celková hodnota: 122,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o posk.sl.z12.12.23
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť