Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
093/24 Objednávame si u Vás pitný režim. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 30,60 € 08.04.2024 16.04.2024 Objednávka
092/24 Objednávame si u Vás prechodovú lištu a koncovky ARBITON MACK. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOMO interier s.r.o. 53873149 181,19 € 08.04.2024 16.04.2024 Objednávka
DFB/24/0125 vodoinštalačný materiál ŠK, ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Tomkat s.r.o. 36505561 424,85 € 08.04.2024 18.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0124 služba technika PO za 1.Q 2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 KRIŠKO s.r.o. 44496362 72,00 € 04.04.2024 13.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0123 Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SOMI Systems a.s. 36041432 504,46 € 04.04.2024 13.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
091/24 Objednávame si u Vás učebnicu ekonómie a podnikania na školský rok 2024/2025. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 42166292 60,00 € 04.04.2024 13.04.2024 Objednávka
090/24 Objednávame si u Vás slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 2 585,25 € 04.04.2024 13.04.2024 Objednávka
DFB/24/0112 systémová podpora Magma HCM 1-3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 08.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0120 záloha zemný plyn ŠK a ŠI 4/24 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 158,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFP/24/0015 záloha zemný plyn byt PČ za 4/24 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 59,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0115 Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0116 činnosť BOZP, PZS, CO - 1.Q 2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 288,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0113 stavebný a ostatný materiál ŠK SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. 36495336 83,30 € 03.04.2024 08.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0118 projekt Erasmus+ Akreditovaný 2: tričká pre účastníkov mobility Valencia SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TAMPEX Presov,spol.s.r.o. 36466280 200,66 € 03.04.2024 08.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0114 servisné práce 4-6/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 08.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0121 Tonery do tlačiarne hosp.odd. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 300,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0117 kopírovanie 1.Q 2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 RICOH Slovakia, s.r.o. 31331785 173,63 € 03.04.2024 08.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
089/24 Objednávame si u Vás pitný režim. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 30,60 € 03.04.2024 10.04.2024 Objednávka
45768871_5 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov na rok 2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 45768871 Iné 0,00 € 03.04.2024 11.04.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
DFB/24/0111 materiál na opravu lavíc, stolov v ŠI atď,... SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 806,00 € 03.04.2024 13.04.2024 Juraj Budiš Faktúra