093/24 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
30,60 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
092/24 |
Objednávame si u Vás prechodovú lištu a koncovky ARBITON MACK. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
181,19 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0125 |
vodoinštalačný materiál ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
424,85 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0124 |
služba technika PO za 1.Q 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
72,00 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0123 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
504,46 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
091/24 |
Objednávame si u Vás učebnicu ekonómie a podnikania na školský rok 2024/2025. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
090/24 |
Objednávame si u Vás slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
|
2 585,25 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0112 |
systémová podpora Magma HCM 1-3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0120 |
záloha zemný plyn ŠK a ŠI 4/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 158,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFP/24/0015 |
záloha zemný plyn byt PČ za 4/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
činnosť BOZP, PZS, CO - 1.Q 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
288,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0113 |
stavebný a ostatný materiál ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
83,30 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0118 |
projekt Erasmus+ Akreditovaný 2: tričká pre účastníkov mobility Valencia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMPEX Presov,spol.s.r.o. |
36466280 |
|
200,66 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0114 |
servisné práce 4-6/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0121 |
Tonery do tlačiarne hosp.odd. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
300,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0117 |
kopírovanie 1.Q 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
173,63 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
089/24 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
30,60 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
45768871_5 |
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov na rok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
45768871 |
Iné |
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB/24/0111 |
materiál na opravu lavíc, stolov v ŠI atď,... |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
806,00 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |