Faktúra č. DFB/24/0117

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 1.Q 2024
  • Dátum doručenia: 03.04.2024
  • Celková hodnota: 173,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.1.14
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť