Slovak Telecom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telecom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/19/0332 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,23 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/19/0386 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/19/0387 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,58 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/18/0001 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 05.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/18/0002 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,95 € | 05.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/18/0036 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 37,24 € | 07.02.2018 | 15.02.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/18/0037 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.02.2018 | 15.02.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/18/0065 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,18 € | 07.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/18/0066 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/18/0089 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,28 € | 06.04.2018 | 13.04.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/18/0094 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.04.2018 | 13.04.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/18/0130 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.05.2018 | 12.05.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/18/0133 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,56 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/18/0156 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,32 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/18/0157 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/18/0185 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/18/0186 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,62 € | 09.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/18/0205 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.08.2018 | 21.08.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/18/0206 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,06 € | 09.08.2018 | 21.08.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/18/0231 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |