Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/24/0027 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 404,18 € 04.03.2024 07.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0012 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 406,01 € 01.02.2024 09.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0044 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 410,42 € 03.04.2024 11.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0008 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 415,90 € 25.01.2024 01.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0018 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 430,12 € 09.02.2024 15.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0014 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 440,00 € 01.02.2024 09.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0003 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 441,67 € 17.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0066 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 455,34 € 12.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0035 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 468,40 € 15.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0039 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 473,46 € 27.03.2024 11.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0011 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 483,66 € 31.01.2024 06.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0048 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 490,42 € 14.03.2024 25.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0006 potraviny pre sj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 490,88 € 18.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0022 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 518,15 € 22.02.2024 01.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0062 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 539,50 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0026 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 541,38 € 16.02.2024 28.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0001 mäso pre sj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 574,52 € 11.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0311 spotreba energií 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 577,65 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0313 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 579,06 € 15.01.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0019 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 585,64 € 15.02.2024 24.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0054 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 600,65 € 25.04.2024 07.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0058 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 606,00 € 30.04.2024 13.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0017 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 638,76 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0039 čistiace prostriedky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 656,83 € 12.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0037 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 721,04 € 21.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0050 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 721,40 € 19.04.2024 27.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0004 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 722,62 € 18.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0025 kontrola a revízia haciacich prístrojov Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 726,67 € 23.02.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0031 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 783,27 € 07.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0084 ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ Gymnázium Lipany 00161047 Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. 6780100860 792,00 € 11.03.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »