Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
035/2024 školenie - kybernetická bezpečnosť podľa zákona č. 69/2018 Z. z. a 95/2019 Z.z. Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 72,00 € 16.04.2024 19.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/45/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 345,30 € 15.04.2024 18.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
036/2024 pracovné oblečenie a obuv pre upratovačky Gymnázium Lipany 00161047 BRS COMPANY s.r.o. 50707078 194,11 € 15.04.2024 19.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0065 spotreba energií 03/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 357,17 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
034/2024 Balík Porada Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 12.04.2024 19.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
031/2024 kancelárske potreby pre technické zabezpečenie súťaže - volejbal MIX Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
032/2024 Trofeje - súťaž - volejbal MIX Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
033/2024 občerstvenie pre žiakov a organizátorov súťaže volejbal MIX Gymnázium Lipany 00161047 Peter Roba 17152542 100,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0074 Internet Web Standard 04/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0075 VBA prístup - služby pevnej siete 04/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0076 služby pevnej siete 4/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,78 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0046 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 94,36 € 08.04.2024 11.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0063 Ochrana osobných údajov 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 08.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0073 dodanie a výmena redukčného ventilu, pretesnenie netesných spojov Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 188,57 € 08.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0072 strava, ubytovanie v termíne od 04.-05.2024- Balík PORADA 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
024/2024 dodanie a výmena redukčného ventilu, pretesnenie netesných spojov Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 188,57 € 04.04.2024 08.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
025/2024 Porada riaditeľov - Balík PORADA v termíne od 04.-05.2024 Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 04.04.2024 08.04.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0070 Spracovanie a odoslanie následnej monitorovacej správy č. 1 Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 80,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0062 Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 26. 02. 2024 - 24. 03. 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 173,38 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0060 školenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu nízkotlakových kotlov Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 48,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »