Faktúra č. DFB/26/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky pre šj
  • Dátum doručenia: 15.06.2026
  • Celková hodnota: 835,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 049/2026
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
049/2026 čistiace prostriedky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 836,00 € 12.06.2026 15.06.2026 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť