DFSJ/22/0083 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
161,89 € |
26.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0085 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
273,40 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0088 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
119,06 € |
31.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0082 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
383,38 € |
25.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0084 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
145,96 € |
26.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0081 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
232,68 € |
24.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/089/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 351,47 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/090/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
253,92 € |
27.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/091/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
418,00 € |
30.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/093/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
171,77 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/092/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
192,62 € |
25.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0091 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
418,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0092 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
192,62 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0089 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 351,47 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0090 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
253,92 € |
02.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/039/2022 |
Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - školský rok 2022/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
55,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
VO/042/2022 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0104 |
Virtuálna knižnica |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0100 |
zber a odvoz odpadu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
42,00 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0097 |
vozík manipulačný, brúska |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
378,00 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |