Faktúra č. DFSJ/22/0091

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/22/0091
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 03.06.2022
  • Celková hodnota: 418,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 06/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/091/2022
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/091/2022 potraviny pre SJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 418,00 € 30.05.2022 07.06.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť