Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0144 kancelárske potreby pre školskú jedáleň Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 214,60 € 21.06.2023 06.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/083/2023 kancelársky materiál pre šj Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 142,00 € 17.11.2023 23.11.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0271 kancelársky materiál pre šj Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 142,00 € 20.11.2023 29.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0302 kancelársky materiál pre školu Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 289,60 € 21.12.2023 27.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/093/2023 kancelársky materiál pre školu Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 289,60 € 18.12.2023 22.12.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/030/2023 technické zabezpečenie do súťaže - volejbal MIX SŠ Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 29.03.2023 13.04.2023 Objednávka
VO/029/2023 Trofeje - volejbal SŠ - mix - volejbal Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 29.03.2023 13.04.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0076 technické zabezpečenie do súťaže MIX SŠ - volejbal Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0077 Trofeje do súťaže - MIX SŠ volejbal Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1/2023 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve číslo: 11-4-16805 Gymnázium Lipany 00161047 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 07.02.2023 08.02.2023 08.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľka školy Zmluva
SJ/003/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 200,40 € 12.01.2023 19.01.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0003 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 200,40 € 13.01.2023 25.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/014/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 363,94 € 30.01.2023 03.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0014 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 363,94 € 02.02.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/021/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 275,29 € 10.02.2023 17.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0021 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 275,29 € 16.02.2023 20.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/030/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 278,34 € 27.02.2023 02.03.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0030 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 278,34 € 01.03.2023 08.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/035/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 140,59 € 10.03.2023 18.03.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0035 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 140,59 € 17.03.2023 24.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »