Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0130 služby pevnej siete 6/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,51 € 08.06.2023 20.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0131 VBA prístup - služby pevnej siete 6/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.06.2023 20.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0132 Internet Web Standard 6/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 08.06.2023 20.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0133 spotreba energií 5/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 823,12 € 09.06.2023 15.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0134 dobropis el. energie z dotácie "Finančná pomoc v plnej miere 2023" 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 -299,00 € 09.06.2023 14.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0135 spotreba plynu 5/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 2 000,00 € 12.06.2023 20.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0136 stavebné a maliarske práce v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Martin Roják 43198058 893,00 € 14.06.2023 20.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0137 odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob Gymnázium Lipany 00161047 BTS-PO, s.r.o. 36491501 474,00 € 19.06.2023 22.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0138 toaletný papier, utierky Gymnázium Lipany 00161047 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 597,84 € 19.06.2023 22.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0139 materiál na opravu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 158,12 € 20.06.2023 27.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0140 čistiace prostriedky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 736,61 € 20.06.2023 06.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0141 služby Bezpečnostného centra 13.6.2023 - 30.6.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 3,59 € 21.06.2023 06.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0142 oprava vodoinštalácie kuchyne v školskj jedálni Gymnázium Lipany 00161047 ZEPA - stav s.r.o. 36685305 407,94 € 21.06.2023 27.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0143 čisitace prostriedky pre školu Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 349,98 € 21.06.2023 06.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0144 kancelárske potreby pre školskú jedáleň Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 214,60 € 21.06.2023 06.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0145 Kovová šatňová skriňa, archivačná vysoká skriňa pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Kancelária 24h s. r. o. 46493000 821,82 € 22.06.2023 29.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0146 pranie a prenájom rohoží 22.05.2023 - 18.06.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 23.06.2023 06.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0147 kontrola a čistenie 2ks komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 23.06.2023 06.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0148 Kancelársky potreby pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 65,40 € 28.06.2023 06.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0149 aSc Agenda Komplet SŠ 2024 Gymnázium Lipany 00161047 ASCApplied Software 31361161 629,00 € 28.06.2023 12.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »