Faktúra č. DFB/23/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu ŠJ
  • Dátum doručenia: 20.06.2023
  • Celková hodnota: 158,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/048/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/048/2023 materiál na opravu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 158,12 € 13.06.2023 20.06.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť